세입세출총괄 - 세입
구분 | 예산액 | 예산성립후증감액 | 예산현액 ㉮ | 징수결정액 ㉯ | 수납액 | 수납총액 ㉰ | 수납액 | 과오반환액㉱ | 수 납 액 | 실제수납액㉲ (㉰-㉱) | 미수납액㉯ -㉲ | 미 수 납 액 처 리 | 결손처분 | 미 수 납 액 처 리 | 다음년도이월액 | 비 율 | ㉲/㉮ | 비 율 | ㉲/㉯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 204,019,6 18,000 | 53,889,59 9,000 | 257,909,2 17,000 | 265,298,0 32,050 | 263,470,3 34,900 | 429,823,7 90 | 263,040,5 11,110 | 2,257,520, 940 | 197,227,9 30 | 2,060,293, 010 | 102% | 100% |
일 반 회 계 | 179,556,5 10,000 | 48,358,28 4,000 | 227,914,7 94,000 | 236,350,8 44,680 | 234,658,3 61,090 | 426,941,8 70 | 234,231,4 19,220 | 2,119,425, 460 | 197,227,9 30 | 1,922,197, 530 | 103% | 100% |
지방세 | 16,935,85 0,000 | 16,935,85 0,000 | 19,183,25 1,060 | 18,578,53 2,250 | 355,196,0 50 | 18,223,33 6,200 | 959,914,8 60 | 197,227,9 30 | 762,686,9 30 | 108% | 95% | |
보통세 | 15,062,85 0,000 | 15,062,85 0,000 | 16,440,46 0,270 | 16,262,54 3,120 | 112,990,5 00 | 16,149,55 2,620 | 290,907,6 50 | 223,710 | 290,683,9 40 | 108% | 99% | |
목적세 | 1,712,000, 000 | 1,712,000, 000 | 2,127,891, 570 | 2,074,172, 000 | 1,675,840 | 2,072,496, 160 | 55,395,41 0 | 55,395,41 0 | 122% | 98% | ||
과년도 수입 | 161,000,0 00 | 161,000,0 00 | 614,899,2 20 | 241,817,1 30 | 240,529,7 10 | 1,287,420 | 613,611,8 00 | 197,004,2 20 | 416,607,5 80 | 1% | 1% | |
세외수입 | 12,357,40 6,000 | 48,358,28 4,000 | 60,715,69 0,000 | 66,257,84 7,620 | 65,100,04 0,840 | 1,703,820 | 65,098,33 7,020 | 1,159,510, 600 | 1,159,510, 600 | 108% | 99% | |
경상적 세외수입 | 3,816,492, 000 | 3,816,492, 000 | 4,350,861, 920 | 4,335,542, 840 | 1,653,820 | 4,333,889, 020 | 16,972,90 0 | 16,972,90 0 | 114% | 100% | ||
임시적 세외수입 | 8,540,914, 000 | 48,358,28 4,000 | 56,899,19 8,000 | 61,906,98 5,700 | 60,764,49 8,000 | 50,000 | 60,764,44 8,000 | 1,142,537, 700 | 1,142,537, 700 | 107% | 99% | |
지방교부세 | 72,267,00 0,000 | 72,267,00 0,000 | 72,868,55 5,000 | 72,868,55 5,000 | 72,868,55 5,000 | 101% | 100% | |||||
증액교부금 | ||||||||||||
지방양여금 | 11,374,71 7,000 | 11,374,71 7,000 | 11,681,23 1,000 | 11,681,23 1,000 | 11,681,23 1,000 | 103% | 100% | |||||
조정교부금및재정보전금 | 2,262,000, 000 | 2,262,000, 000 | 2,303,174, 000 | 2,303,174, 000 | 2,303,174, 000 | 102% | 100% | |||||
보조금 | 64,359,53 7,000 | 64,359,53 7,000 | 64,056,78 6,000 | 64,126,82 8,000 | 70,042,00 0 | 64,056,78 6,000 | 100% | 100% | ||||
국고보 조금등 | 51,038,95 2,000 | 51,038,95 2,000 | 50,921,81 1,000 | 50,923,64 5,000 | 1,834,000 | 50,921,81 1,000 | 100% | 100% | ||||
시.도비 보조금등 | 13,320,58 5,000 | 13,320,58 5,000 | 13,134,97 5,000 | 13,203,18 3,000 | 68,208,00 0 | 13,134,97 5,000 | 99% | 100% | ||||
지방채 | ||||||||||||
특 별 회 계 | 24,463,10 8,000 | 5,531,315, 000 | 29,994,42 3,000 | 28,947,18 7,370 | 28,811,97 3,810 | 2,881,920 | 28,809,09 1,890 | 138,095,4 80 | 138,095,4 80 | 97% | 100% | |
공기업특별회계 | 22,361,42 6,000 | 5,531,315, 000 | 27,892,74 1,000 | 26,903,60 0,780 | 26,768,38 7,220 | 2,881,920 | 26,765,50 5,300 | 138,095,4 80 | 138,095,4 80 | 96% | 100% | |
상수도 공기업 | 11,074,93 8,000 | 2,347,990, 000 | 13,422,92 8,000 | 13,677,34 1,700 | 13,563,66 0,160 | 2,881,920 | 13,560,77 8,240 | 116,563,4 60 | 116,563,4 60 | 102% | 100% | |
하수도 공기업 | 11,286,48 8,000 | 3,183,325, 000 | 14,469,81 3,000 | 13,226,25 9,080 | 13,204,72 7,060 | 13,204,72 7,060 | 21,532,02 0 | 21,532,02 0 | 92% | 100% | ||
기 타 특별회계 | 2,101,682, 000 | 2,101,682, 000 | 2,043,586, 590 | 2,043,586, 590 | 2,043,586, 590 | 98% | 100% | |||||
의료보 호기금운영 | 364,165,0 00 | 364,165,0 00 | 353,458,6 30 | 353,458,6 30 | 353,458,6 30 | 98% | 100% | |||||
저소득 주민생활안정기금 | 242,945,0 00 | 242,945,0 00 | 243,052,6 40 | 243,052,6 40 | 243,052,6 40 | 101% | 100% | |||||
주민소 득사업 | 461,478,0 00 | 461,478,0 00 | 395,078,7 50 | 395,078,7 50 | 395,078,7 50 | 86% | 100% | |||||
공영개 발사업 | 329,968,0 00 | 329,968,0 00 | 333,373,0 60 | 333,373,0 60 | 333,373,0 60 | 102% | 100% | |||||
주택사업 | 335,762,0 00 | 335,762,0 00 | 358,911,5 40 | 358,911,5 40 | 358,911,5 40 | 107% | 100% | |||||
농공지 구조성사업 | 367,364,0 00 | 367,364,0 00 | 359,711,9 70 | 359,711,9 70 | 359,711,9 70 | 98% | 100% |