(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
1212
299,070
29,280,801
29,579,871
예산공통운영
100
303,562
27,320,801
27,624,363
경상예산
110
140,633
24,854,905
24,995,538
인건비
101
140,633
24,854,905
24,995,538
인건비
02 수당
75,695
2,741,084
2,816,779
○시간외근무수당(정액분)
  ㅇ일반직
      -5급
  경정  9,088  X  31인   X  15시간   X   12월 = 50,712,000
  --------------------------------------------------------
3,248
 = 
  기정  8,506  X  31인   X  15시간   X   12월 = 47,464,000
      -6급
  경정  7,711  X  134인  X  15시간   X  12월 = 185,990,000
  --------------------------------------------------------
11,940
 = 
  기정  7,216  X  134인  X  15시간   X  12월 = 174,050,000
      -7급

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  6,919  X  189인  X  15시간   X  12월 = 235,385,000
  --------------------------------------------------------
15,105
 = 
  기정  6,475  X  189인  X  15시간   X  12월 = 220,280,000
      -8급
  경정  6,200  X  70인   X   15시간   X  12월 = 78,120,000
  --------------------------------------------------------
5,014
 = 
  기정  5,802  X  70인   X   15시간   X  12월 = 73,106,000
      -9급
  경정  5,560  X  51인   X   15시간   X  12월 = 51,041,000
  --------------------------------------------------------
3,268
 = 
  기정  5,204  X  51인   X   15시간   X  12월 = 47,773,000
  ㅇ지도직
      -지도관
  경정  8,900   X   3인   X   15시간   X  12월 = 4,806,000
  --------------------------------------------------------
308
 = 
  기정  8,329   X   3인   X   15시간   X  12월 = 4,498,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
      -지도사
  경정  7,238   X  28인   X  15시간   X  12월 = 36,480,000
  --------------------------------------------------------
2,339
 = 
  기정  6,774   X  28인   X  15시간   X  12월 = 34,141,000 
  ㅇ기능직
      -7등급
  경정  6,919   X  10인   X  15시간  X   12월 = 12,455,000
  --------------------------------------------------------
800
 = 
  기정  6,475   X  10인   X  15시간  X   12월 = 11,655,000
      -8등급
  경정  6,200   X  26인   X  15시간  X   12월 = 29,016,000
  --------------------------------------------------------
1,862
 = 
  기정  5,802   X  26인   X  15시간  X   12월 = 27,154,000
      -9등급
  경정  5,560   X  21인   X  15시간  X   12월 = 21,017,000
  --------------------------------------------------------
1,345
 = 

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  기정  5,204   X  21인   X  15시간  X   12월 = 19,672,000
      -10등급
  경정  5,030   X  22인   X  15시간  X   12월 = 19,919,000
  --------------------------------------------------------
1,275
 = 
  기정  4,708   X  22인   X  15시간  X   12월 = 18,644,000
○시간외 근무수당(초과분)
  ㅇ일반직
      -5급
  경정  9,088 X 31인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 20,285,000
  --------------------------------------------------------
1,299
 = 
  기정  8,506 X 31인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 18,986,000
      -6급
  경정  7,711 X134인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 74,396,000
  --------------------------------------------------------
4,776
 = 
  기정  7,216 X134인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 69,620,000
      -7급

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  6,919 X189인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 94,154,000
  --------------------------------------------------------
6,042
 = 
  기정  6,200 X189인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 88,112,000
      -8급
  경정  6,200 X 70인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 31,248,000
  --------------------------------------------------------
2,005
 = 
  기정  5,802 X 70인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 29,243,000
      -9급
  경정  5,506 X 51인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 20,417,000
  --------------------------------------------------------
1,307
 = 
  기정  5,204 X51인 X 20시간 X 12월  X 30/100 = 19,110,000
  ㅇ지도직
      -지도관
  경정  8,900  X  3인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 1,923,000
  --------------------------------------------------------
123
 = 
  기정  8,329  X  3인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 1,800,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
      -지도사
  경정  7,238 X 28인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 14,592,000
  --------------------------------------------------------
935
 = 
  기정  6,774 X 28인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 13,657,000
  ㅇ기능직
      -7등급
  경정  6,919  X 10인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 4,982,000
  --------------------------------------------------------
320
 = 
  기정  6,475  X 10인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 4,662,000
      -8등급
  경정  6,200 X 26인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 11,607,000
  --------------------------------------------------------
745
 = 
  기정  5,802 X 26인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 10,862,000
      -9등급
  경정  5,560  X 21인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 8,407,000 
  --------------------------------------------------------
538
 = 

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  기정  5,204  X 21인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,869,000
      -10등급
  경정  5,030  X 22인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,968,000
  --------------------------------------------------------
510
 = 
  기정  4,708  X 22인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,458,000
○휴일근무수당(청소차량)
  ㅇ기능8급     5,802    X   10인   X   4시간    X    30일
6,963
 = 
  ㅇ기능9급     5,204    X    4인   X   4시간    X    30일
2,498
 = 
  ㅇ기능10급    4,708    X    2인   X   4시간    X    30일
1,130
 = 
04 교통보조비
3,360
923,520
926,880
○교통비보조(계약직)
          140,000         X         2인       X       12월
3,360
 = 
08 기타직보수
1,901
278,504
280,405
○본청,사업소,읍면,청원경찰
  ㅇ시간외수당
      -정액분

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  5,883  X  15시간   X   12인  X   12월 = 12,708,000
  --------------------------------------------------------
815
 = 
  기정  5,506  X  15시간   X   12인  X   12월 = 11,893,000
      -초과분
  경정  5,883  X  20시간   X   12인  X   12월 = 16,944,000
  --------------------------------------------------------
1,086
 = 
  기정  5,506  X  20시간   X   12인  X   12월 = 15,858,000
09 일용인부임
59,677
1,881,521
1,941,198
○본청,사업소,읍면 일용인부임
  ㅇ급여
      -실과소 사환 및 체송
  경정  26,040       X    10인    X     288일 = 74,996,000
  --------------------------------------------------------
596
 = 
  기정  24,800       X    10인    X     300일 = 74,400,000
      -도서관 장서정리
  경정  26,040       X     2인    X     288일 = 15,000,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  --------------------------------------------------------
120
 = 
  기정  24,800       X     2인    X     300일 = 14,880,000
      -부속실
  경정  36,750       X     2인    X     288일 = 21,168,000
  --------------------------------------------------------
6,288
 = 
  기정  24,800       X     2인    X     300일 = 14,880,000
      -왕인박사관리사무소 안내원(매표 및 입장객관리)
  경정  26,040       X     2인    X     318일 = 16,562,000
  --------------------------------------------------------
194
 = 
  기정  24,800       X     2인    X     330일 = 16,368,000 
      -청사관리
  경정  26,040       X     8인    X     288일 = 59,997,000
  --------------------------------------------------------
477
 = 
  기정  24,800       X     8인    X     300일 = 59,520,000
      -옵셋인쇄공
  경정  34,020       X     1인    X      288일 = 9,798,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  --------------------------------------------------------
78
 = 
  기정  32,400       X     1인    X      300일 = 9,720,000
      -보일러관리
  경정  32,130       X     2인    X     288일 = 18,507,000
  --------------------------------------------------------
147
 = 
  기정  30,600       X     2인    X     300일 = 18,360,000
      -청사조경 및 시설(동물원관리)
  경정  26,040       X     1인    X      288일 = 7,500,000
  --------------------------------------------------------
△3,000
 = 
  기정  35,000       X     1인    X     300일 = 10,500,000
      -종합자료실 장서정리 및 운영요원 
  경정  36,750       X     1인    X     288일 = 10,584,000
  --------------------------------------------------------
84
 = 
  기정  35,000       X     1인    X     300일 = 10,500,000
      -군청종합상황실 운영요원
  경정  26,040       X     1인    X      288일 = 7,500,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  --------------------------------------------------------
△3,000
 = 
  기정  35,000       X     1인    X     300일 = 10,500,000
      -선사주거지
  경정  36,750       X     1인    X     288일 = 10,584,000
  --------------------------------------------------------
84
 = 
  기정  35,000       X     1인    X     300일 = 10,500,000
      -의회부속실
  경정  36,750       X     1인    X     288일 = 10,584,000
  --------------------------------------------------------
84
 = 
  기정  35,000       X     1인    X     300일 = 10,500,000
  ㅇ가산금
      -실과소 사환 및 체송
  경정  2,604        X     3인    X     288일 =  2,250,000
  --------------------------------------------------------
△5,190
 = 
  기정  2,480       X     10인    X     300일 =  7,440,000
      -청사관리

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  2,604       X      5인    X     288일 =  3,750,000
  --------------------------------------------------------
1,518
 = 
  기정  2,480       X      3인    X     300일 =  2,232,000  
      -보일러관리
  경정  3,213      X      2인     X     288일 =  1,851,000
  --------------------------------------------------------
15
 = 
  기정  3,060      X      2인     X     300일 =  1,836,000
      -청사조경 및 시설(동물원)관리외 2인
△3,150
 = 
      -선사주거지
          3,675         X          1인         X     288일
1,059
 = 
  ㅇ시간외수당
      -실과소 사환 및 안내원
  경정  3,562   X   24인   X  15시간  X  12월 = 15,388,000
  --------------------------------------------------------
738
 = 
  기정  3,391   X   24인   X  15시간  X  12월 = 14,650,000
      -옵셋인쇄공

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  4,653   X    1인    X   15시간  X  12월 =  838,000
  --------------------------------------------------------
40
 = 
  기정  4,430   X    1인    X  15시간   X  12월 =  798,000
      -보일러관리
  경정  4,395   X    2인    X  15시간  X  12월 = 1,583,000
  --------------------------------------------------------
76
 = 
  기정  4,184   X    2인    X  15시간  X  12월 = 1,507,000
      -종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
  경정  5,027   X    5인    X  15시간  X  12월 = 4,525,000
  --------------------------------------------------------
217
 = 
  기정  4,786   X    5인    X  15시간  X  12월 = 4,308,000
  ㅇ월차유급휴가수당
      -실과소 사환 및 안내원
  경정  24,800      X      24인      X     6월 = 3,572,000
  --------------------------------------------------------
△3,571
 = 
  기정  24,800      X      24인      X    12월 = 7,143,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
      -옵셋인쇄공
  경정  32,400      X        1인       X     6월 = 195,000
  --------------------------------------------------------
△194
 = 
  기정  32,400      X        1인       X    12월 = 389,000
      -보일러관리
  경정  30,600      X        2인       X     6월 = 368,000
  --------------------------------------------------------
△367
 = 
  기정  30,600      X        2인       X    12월 = 735,000
      -종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
  경정  35,000      X        5인      X    6월 = 1,050,000
  --------------------------------------------------------
△1,050
 = 
  기정  35,000      X        5인      X   12월 = 2,100,000
  ㅇ년차유급수당
      -실과소 사환 및 안내원
  경정  26,040      X      24인      X    18일= 11,250,000
  --------------------------------------------------------
2,322
 = 

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  기정  24,800      X      24인      X    15일 = 8,928,000
      -옵셋인쇄공
  경정  34,020      X       1인      X     15일 =  511,000
  --------------------------------------------------------
25
 = 
  기정  32,400      X       1인      X     15일 =  486,000 
      -보일러관리
  경정  32,130      X       2인      X    18일 = 1,157,000
  --------------------------------------------------------
239
 = 
  기정  30,600      X       2인      X     15일 =  918,000
      -종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
  경정  36,750      X      5인      X     18일 = 3,308,000
  --------------------------------------------------------
683
 = 
  기정  35,000      X      5인      X     15일 = 2,625,000
  ㅇ주휴유급수당
      -실과소 사환 및 안내원
  경정  26,040   X   24인   X  4일   X   12월 = 29,999,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  --------------------------------------------------------
1,429
 = 
  기정  24,800   X   24인   X  4일   X   12월 = 28,570,000
      -옵셋인쇄공
  경정  34,020   X    1인   X   4일   X   12월 = 1,633,000
  --------------------------------------------------------
77
 = 
  기정  32,400   X   1인    X   4일   X   12월 = 1,556,000
      -보일러관리
  경정  32,130   X   2인    X   4일   X   12월 = 3,085,000
  --------------------------------------------------------
147
 = 
  기정  30,600   X   2인    X   4일   X   12월 = 2,938,000
      -종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
  경정  36,750   X   5인    X   4일   X   12월 = 8,820,000
  --------------------------------------------------------
420
 = 
  기정  35,000   X   5인    X   4일   X   12월 = 8,400,000
○수로원 인건비
  ㅇ급여

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  850,000      X     8인     X     12월 = 81,600,000
  --------------------------------------------------------
384
 = 
  기정  846,000      X     8인     X     12월 = 81,216,000
  ㅇ상여금
  경정  81,600,000             X          1/3 = 27,200,000
  --------------------------------------------------------
128
 = 
  기정  81,216,000             X          1/3 = 27,072,000
  ㅇ정근수당
  경정  850,000        X    2인     X     8인 = 13,600,000
  --------------------------------------------------------
752
 = 
  기정  803,000        X    2인     X     8인 = 12,848,000
  ㅇ명절휴가비
  경정  850,000               X            8인 = 6,800,000
  --------------------------------------------------------
32
 = 
  기정  846,000               X            8인 = 6,768,000
  ㅇ위험수당

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  20,000        X     8인     X     12월 = 1,920,000
  --------------------------------------------------------
480
 = 
  기정  15,000        X     8인     X     12월 = 1,440,000
  ㅇ가족수당
  경정  60,000        X     8인     X     12월 = 5,760,000
  --------------------------------------------------------
960
 = 
  기정  50,000        X     8인     X     12월 = 4,800,000
  ㅇ연가보상비
  경정  850,000      X     17/24     X     8인 = 4,817,000
  --------------------------------------------------------
1,433
 = 
  기정  846,000      X     12/24     X     8인 = 3,384,000
  ㅇ휴일근무수당
  경정  30,000       X     10일      X     8인 = 2,400,000
  --------------------------------------------------------
88
 = 
  기정  28,900       X     10일      X     8인 = 2,312,000
  ㅇ시간외수당

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  4,200   X  12시간   X   8인   X   12월 = 4,839,000
  --------------------------------------------------------
1,095
 = 
  기정  3,900   X  10시간   X   8인   X   12월 = 3,744,000
○왕인유적지 및 읍면 환경미화요원
  ㅇ급여
  경정  694,800     X    36인     X     12월 = 300,154,000
  --------------------------------------------------------
5,818
 = 
  기정  22,400      X    36인     X    365일 = 294,336,000
  ㅇ근속가산금
  경정  23,100   X   36인   X  10년   X  12월 = 99,792,000
  --------------------------------------------------------
3,024
 = 
  기정  22,400   X   36인   X  10년   X  12월 = 96,768,000
  ㅇ상여금
      -기말수당
  경정  399,946,000           X         4/12 = 133,316,000
  --------------------------------------------------------
2,948
 = 

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  기정  391,104,000           X         4/12 = 130,368,000
      -정근수당
  경정  399,946,000    X    2/12     X    95% = 63,325,000  
  --------------------------------------------------------
1,400
 = 
  기정  391,104,000    X    2/12     X    95% = 61,925,000
  ㅇ체력단련비
  경정  399,946,000    X    5/12     X    50% = 83,323,000
  --------------------------------------------------------
1,843
 = 
  기정  391,104,000    X    5/12     X    50% = 81,480,000
○복리후생비
  ㅇ정액급식비
  경정  90,000      X     36인     X     12월 = 38,880,000
  --------------------------------------------------------
4,320
 = 
  기정  80,000      X     36인     X     12월 = 34,560,000
  ㅇ명절휴가비
  경정  399,946,000    X    2/12     X    75% = 49,994,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  --------------------------------------------------------
1,106
 = 
  기정  391,104,000    X    2/12     X    75% = 48,888,000
○초과근무수당
  ㅇ시간외근무수당
  경정  12,400  X   36인   X  30일  X   12월 = 160,704,000
  --------------------------------------------------------
12,960
 = 
  기정  11,400  X   36인   X  30일  X   12월 = 147,744,000
  ㅇ휴일근무수당
  경정  49,600     X     36인      X     36일 = 64,282,000
  --------------------------------------------------------
24,883
 = 
  기정  45,600   X   36인   X   2일  X   12월 = 39,399,000
  ㅇ야간근무수당
  경정  16,500      X     8인     X     329일 = 43,428,000
  --------------------------------------------------------
9,556
 = 
  기정  23,200      X     4인     X     365일 = 33,872,000
  ㅇ월차유급수당

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  33,000      X     36인     X       6월 = 7,128,000
  --------------------------------------------------------
△12,572
 = 
  기정  45,600      X     36인     X     12월 = 19,700,000
  ㅇ년차유급휴가수당
  경정  33,000      X     36인     X     15일 = 17,820,000
  --------------------------------------------------------
1,404
 = 
  기정  30,400      X     36인     X     15일 = 16,416,000
120
162,929
2,465,896
2,628,825
경상적경비
201
△14,421
144,216
129,795
일반운영비
01 일반운영비
△14,421
144,216
129,795
○당초예산절감액
△14,421
 = 
202
116,000
438,300
554,300
여비
01 국내여비
46,000
301,356
347,356
○기관공통 국내여비
  경정  347,356,000            -         기정  301,356,000
46,000
 = 
03 국외여비
70,000
136,944
206,944

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○기타해외연수
  경정  2,500,000            X           26인 = 65,000,000
  --------------------------------------------------------
50,000
 = 
  기정  2,500,000            X            6인 = 15,000,000
○각종시책추진 담당공무원 해외연수
  경정  2,500,000            X           28인 = 70,000,000
  --------------------------------------------------------
20,000
 = 
  기정  2,500,000            X           20인 = 50,000,000
203
3,600
51,600
55,200
업무추진비
04 부서운영업무추진비
3,600
39,600
43,200
○정원 30인이하
  경정  300,000      X    10실과    X    12월 = 36,000,000
  --------------------------------------------------------
3,600
 = 
  기정  300,000      X     9실과    X    12월 = 32,400,000
204
6,000
1,394,280
1,400,280
직무수행경비
01 직책급업무추진비
2,400
64,200
66,600

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○직책급업무추진비(월정액)
  ㅇ5급,지도관
  경정  100,000      X    18인     X     12월 = 21,600,000
  --------------------------------------------------------
2,400
 = 
  기정  100,000      X    16인     X     12월 = 19,200,000
02 직급보조비
3,600
1,032,720
1,036,320
○중앙기관 파견근무자 수당
  경정  300,000       X      2인     X    12월 = 7,200,000
  --------------------------------------------------------
3,600
 = 
  기정  300,000       X      1인     X    12월 = 3,600,000
301
△2,250
62,500
60,250
일반보상금
09 행사실비보상금
△2,250
22,500
20,250
○당초예산절감액
△2,250
 = 
307
54,000
375,000
429,000
민간이전
03 사회단체보조금
54,000
375,000
429,000
○사회단체 보조지원

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  경정  429,000,000           -          기정  375,000,000
54,000
 = 
200
△4,492
1,960,000
1,955,508
사업예산
210
18,908
0
18,908
보조사업
202
18,908
0
18,908
여비
03 국외여비
18,908
0
18,908
○전남경제살리기 우수시군 공무원해외연수비
          1,550,000                X                  10인
15,500
 = 
15,500
)
(ⓧ
○민방위 소양강사 해외연수
          1,704,000                X                   2인
3,408
 = 
3,408
)
(ⓧ
220
△23,400
1,960,000
1,936,600
자체사업
401
△25,000
1,960,000
1,935,000
시설비및부대비
01 시설비
△25,000
1,960,000
1,935,000
○소규모 주민불편해소사업
  경정  135,333,333          X       3개읍면 = 406,000,000
  --------------------------------------------------------
46,000
 = 
  기정  120,000,000          X       3개읍면 = 360,000,000

(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○소규모 주민불편해소사업
  경정  100,500,000          X         8개면 = 804,000,000
  --------------------------------------------------------
4,000
 = 
  기정  100,000,000          X         8개면 = 800,000,000
○소규모 주민불편해소사업
  경정  37,500,000           X         6개면 = 225,000,000
  --------------------------------------------------------
△75,000
 = 
  기정  50,000,000           X         6개면 = 300,000,000
403
1,600
0
1,600
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
1,600
0
1,600
○지방재정 통합시스템 설치 
1,600
 =