(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
299,070
29,280,801
29,579,871
예산공통운영
100
303,562
27,320,801
27,624,363
경상예산
110
140,633
24,854,905
24,995,538
인건비
101
140,633
24,854,905
24,995,538
인건비
02 수당
75,695
2,741,084
2,816,779
○시간외근무수당(정액분)
ㅇ일반직
-5급
경정 9,088 X 31인 X 15시간 X 12월 = 50,712,000
--------------------------------------------------------
3,248
=
기정 8,506 X 31인 X 15시간 X 12월 = 47,464,000
-6급
경정 7,711 X 134인 X 15시간 X 12월 = 185,990,000
--------------------------------------------------------
11,940
=
기정 7,216 X 134인 X 15시간 X 12월 = 174,050,000
-7급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 6,919 X 189인 X 15시간 X 12월 = 235,385,000
--------------------------------------------------------
15,105
=
기정 6,475 X 189인 X 15시간 X 12월 = 220,280,000
-8급
경정 6,200 X 70인 X 15시간 X 12월 = 78,120,000
--------------------------------------------------------
5,014
=
기정 5,802 X 70인 X 15시간 X 12월 = 73,106,000
-9급
경정 5,560 X 51인 X 15시간 X 12월 = 51,041,000
--------------------------------------------------------
3,268
=
기정 5,204 X 51인 X 15시간 X 12월 = 47,773,000
ㅇ지도직
-지도관
경정 8,900 X 3인 X 15시간 X 12월 = 4,806,000
--------------------------------------------------------
308
=
기정 8,329 X 3인 X 15시간 X 12월 = 4,498,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-지도사
경정 7,238 X 28인 X 15시간 X 12월 = 36,480,000
--------------------------------------------------------
2,339
=
기정 6,774 X 28인 X 15시간 X 12월 = 34,141,000
ㅇ기능직
-7등급
경정 6,919 X 10인 X 15시간 X 12월 = 12,455,000
--------------------------------------------------------
800
=
기정 6,475 X 10인 X 15시간 X 12월 = 11,655,000
-8등급
경정 6,200 X 26인 X 15시간 X 12월 = 29,016,000
--------------------------------------------------------
1,862
=
기정 5,802 X 26인 X 15시간 X 12월 = 27,154,000
-9등급
경정 5,560 X 21인 X 15시간 X 12월 = 21,017,000
--------------------------------------------------------
1,345
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,204 X 21인 X 15시간 X 12월 = 19,672,000
-10등급
경정 5,030 X 22인 X 15시간 X 12월 = 19,919,000
--------------------------------------------------------
1,275
=
기정 4,708 X 22인 X 15시간 X 12월 = 18,644,000
○시간외 근무수당(초과분)
ㅇ일반직
-5급
경정 9,088 X 31인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 20,285,000
--------------------------------------------------------
1,299
=
기정 8,506 X 31인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 18,986,000
-6급
경정 7,711 X134인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 74,396,000
--------------------------------------------------------
4,776
=
기정 7,216 X134인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 69,620,000
-7급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 6,919 X189인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 94,154,000
--------------------------------------------------------
6,042
=
기정 6,200 X189인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 88,112,000
-8급
경정 6,200 X 70인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 31,248,000
--------------------------------------------------------
2,005
=
기정 5,802 X 70인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 29,243,000
-9급
경정 5,506 X 51인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 20,417,000
--------------------------------------------------------
1,307
=
기정 5,204 X51인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 19,110,000
ㅇ지도직
-지도관
경정 8,900 X 3인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 1,923,000
--------------------------------------------------------
123
=
기정 8,329 X 3인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 1,800,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-지도사
경정 7,238 X 28인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 14,592,000
--------------------------------------------------------
935
=
기정 6,774 X 28인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 13,657,000
ㅇ기능직
-7등급
경정 6,919 X 10인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 4,982,000
--------------------------------------------------------
320
=
기정 6,475 X 10인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 4,662,000
-8등급
경정 6,200 X 26인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 11,607,000
--------------------------------------------------------
745
=
기정 5,802 X 26인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 10,862,000
-9등급
경정 5,560 X 21인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 8,407,000
--------------------------------------------------------
538
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,204 X 21인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,869,000
-10등급
경정 5,030 X 22인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,968,000
--------------------------------------------------------
510
=
기정 4,708 X 22인 X 20시간 X 12월 X 30/100 = 7,458,000
○휴일근무수당(청소차량)
ㅇ기능8급 5,802 X 10인 X 4시간 X 30일
6,963
=
ㅇ기능9급 5,204 X 4인 X 4시간 X 30일
2,498
=
ㅇ기능10급 4,708 X 2인 X 4시간 X 30일
1,130
=
04 교통보조비
3,360
923,520
926,880
○교통비보조(계약직)
140,000 X 2인 X 12월
3,360
=
08 기타직보수
1,901
278,504
280,405
○본청,사업소,읍면,청원경찰
ㅇ시간외수당
-정액분
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 5,883 X 15시간 X 12인 X 12월 = 12,708,000
--------------------------------------------------------
815
=
기정 5,506 X 15시간 X 12인 X 12월 = 11,893,000
-초과분
경정 5,883 X 20시간 X 12인 X 12월 = 16,944,000
--------------------------------------------------------
1,086
=
기정 5,506 X 20시간 X 12인 X 12월 = 15,858,000
09 일용인부임
59,677
1,881,521
1,941,198
○본청,사업소,읍면 일용인부임
ㅇ급여
-실과소 사환 및 체송
경정 26,040 X 10인 X 288일 = 74,996,000
--------------------------------------------------------
596
=
기정 24,800 X 10인 X 300일 = 74,400,000
-도서관 장서정리
경정 26,040 X 2인 X 288일 = 15,000,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
120
=
기정 24,800 X 2인 X 300일 = 14,880,000
-부속실
경정 36,750 X 2인 X 288일 = 21,168,000
--------------------------------------------------------
6,288
=
기정 24,800 X 2인 X 300일 = 14,880,000
-왕인박사관리사무소 안내원(매표 및 입장객관리)
경정 26,040 X 2인 X 318일 = 16,562,000
--------------------------------------------------------
194
=
기정 24,800 X 2인 X 330일 = 16,368,000
-청사관리
경정 26,040 X 8인 X 288일 = 59,997,000
--------------------------------------------------------
477
=
기정 24,800 X 8인 X 300일 = 59,520,000
-옵셋인쇄공
경정 34,020 X 1인 X 288일 = 9,798,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
78
=
기정 32,400 X 1인 X 300일 = 9,720,000
-보일러관리
경정 32,130 X 2인 X 288일 = 18,507,000
--------------------------------------------------------
147
=
기정 30,600 X 2인 X 300일 = 18,360,000
-청사조경 및 시설(동물원관리)
경정 26,040 X 1인 X 288일 = 7,500,000
--------------------------------------------------------
△3,000
=
기정 35,000 X 1인 X 300일 = 10,500,000
-종합자료실 장서정리 및 운영요원
경정 36,750 X 1인 X 288일 = 10,584,000
--------------------------------------------------------
84
=
기정 35,000 X 1인 X 300일 = 10,500,000
-군청종합상황실 운영요원
경정 26,040 X 1인 X 288일 = 7,500,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
△3,000
=
기정 35,000 X 1인 X 300일 = 10,500,000
-선사주거지
경정 36,750 X 1인 X 288일 = 10,584,000
--------------------------------------------------------
84
=
기정 35,000 X 1인 X 300일 = 10,500,000
-의회부속실
경정 36,750 X 1인 X 288일 = 10,584,000
--------------------------------------------------------
84
=
기정 35,000 X 1인 X 300일 = 10,500,000
ㅇ가산금
-실과소 사환 및 체송
경정 2,604 X 3인 X 288일 = 2,250,000
--------------------------------------------------------
△5,190
=
기정 2,480 X 10인 X 300일 = 7,440,000
-청사관리
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,604 X 5인 X 288일 = 3,750,000
--------------------------------------------------------
1,518
=
기정 2,480 X 3인 X 300일 = 2,232,000
-보일러관리
경정 3,213 X 2인 X 288일 = 1,851,000
--------------------------------------------------------
15
=
기정 3,060 X 2인 X 300일 = 1,836,000
-청사조경 및 시설(동물원)관리외 2인
△3,150
=
-선사주거지
3,675 X 1인 X 288일
1,059
=
ㅇ시간외수당
-실과소 사환 및 안내원
경정 3,562 X 24인 X 15시간 X 12월 = 15,388,000
--------------------------------------------------------
738
=
기정 3,391 X 24인 X 15시간 X 12월 = 14,650,000
-옵셋인쇄공
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 4,653 X 1인 X 15시간 X 12월 = 838,000
--------------------------------------------------------
40
=
기정 4,430 X 1인 X 15시간 X 12월 = 798,000
-보일러관리
경정 4,395 X 2인 X 15시간 X 12월 = 1,583,000
--------------------------------------------------------
76
=
기정 4,184 X 2인 X 15시간 X 12월 = 1,507,000
-종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
경정 5,027 X 5인 X 15시간 X 12월 = 4,525,000
--------------------------------------------------------
217
=
기정 4,786 X 5인 X 15시간 X 12월 = 4,308,000
ㅇ월차유급휴가수당
-실과소 사환 및 안내원
경정 24,800 X 24인 X 6월 = 3,572,000
--------------------------------------------------------
△3,571
=
기정 24,800 X 24인 X 12월 = 7,143,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-옵셋인쇄공
경정 32,400 X 1인 X 6월 = 195,000
--------------------------------------------------------
△194
=
기정 32,400 X 1인 X 12월 = 389,000
-보일러관리
경정 30,600 X 2인 X 6월 = 368,000
--------------------------------------------------------
△367
=
기정 30,600 X 2인 X 12월 = 735,000
-종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
경정 35,000 X 5인 X 6월 = 1,050,000
--------------------------------------------------------
△1,050
=
기정 35,000 X 5인 X 12월 = 2,100,000
ㅇ년차유급수당
-실과소 사환 및 안내원
경정 26,040 X 24인 X 18일= 11,250,000
--------------------------------------------------------
2,322
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 24,800 X 24인 X 15일 = 8,928,000
-옵셋인쇄공
경정 34,020 X 1인 X 15일 = 511,000
--------------------------------------------------------
25
=
기정 32,400 X 1인 X 15일 = 486,000
-보일러관리
경정 32,130 X 2인 X 18일 = 1,157,000
--------------------------------------------------------
239
=
기정 30,600 X 2인 X 15일 = 918,000
-종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
경정 36,750 X 5인 X 18일 = 3,308,000
--------------------------------------------------------
683
=
기정 35,000 X 5인 X 15일 = 2,625,000
ㅇ주휴유급수당
-실과소 사환 및 안내원
경정 26,040 X 24인 X 4일 X 12월 = 29,999,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
1,429
=
기정 24,800 X 24인 X 4일 X 12월 = 28,570,000
-옵셋인쇄공
경정 34,020 X 1인 X 4일 X 12월 = 1,633,000
--------------------------------------------------------
77
=
기정 32,400 X 1인 X 4일 X 12월 = 1,556,000
-보일러관리
경정 32,130 X 2인 X 4일 X 12월 = 3,085,000
--------------------------------------------------------
147
=
기정 30,600 X 2인 X 4일 X 12월 = 2,938,000
-종합자료실 장서정리 및 운영요원 외 4인
경정 36,750 X 5인 X 4일 X 12월 = 8,820,000
--------------------------------------------------------
420
=
기정 35,000 X 5인 X 4일 X 12월 = 8,400,000
○수로원 인건비
ㅇ급여
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 850,000 X 8인 X 12월 = 81,600,000
--------------------------------------------------------
384
=
기정 846,000 X 8인 X 12월 = 81,216,000
ㅇ상여금
경정 81,600,000 X 1/3 = 27,200,000
--------------------------------------------------------
128
=
기정 81,216,000 X 1/3 = 27,072,000
ㅇ정근수당
경정 850,000 X 2인 X 8인 = 13,600,000
--------------------------------------------------------
752
=
기정 803,000 X 2인 X 8인 = 12,848,000
ㅇ명절휴가비
경정 850,000 X 8인 = 6,800,000
--------------------------------------------------------
32
=
기정 846,000 X 8인 = 6,768,000
ㅇ위험수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 20,000 X 8인 X 12월 = 1,920,000
--------------------------------------------------------
480
=
기정 15,000 X 8인 X 12월 = 1,440,000
ㅇ가족수당
경정 60,000 X 8인 X 12월 = 5,760,000
--------------------------------------------------------
960
=
기정 50,000 X 8인 X 12월 = 4,800,000
ㅇ연가보상비
경정 850,000 X 17/24 X 8인 = 4,817,000
--------------------------------------------------------
1,433
=
기정 846,000 X 12/24 X 8인 = 3,384,000
ㅇ휴일근무수당
경정 30,000 X 10일 X 8인 = 2,400,000
--------------------------------------------------------
88
=
기정 28,900 X 10일 X 8인 = 2,312,000
ㅇ시간외수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 4,200 X 12시간 X 8인 X 12월 = 4,839,000
--------------------------------------------------------
1,095
=
기정 3,900 X 10시간 X 8인 X 12월 = 3,744,000
○왕인유적지 및 읍면 환경미화요원
ㅇ급여
경정 694,800 X 36인 X 12월 = 300,154,000
--------------------------------------------------------
5,818
=
기정 22,400 X 36인 X 365일 = 294,336,000
ㅇ근속가산금
경정 23,100 X 36인 X 10년 X 12월 = 99,792,000
--------------------------------------------------------
3,024
=
기정 22,400 X 36인 X 10년 X 12월 = 96,768,000
ㅇ상여금
-기말수당
경정 399,946,000 X 4/12 = 133,316,000
--------------------------------------------------------
2,948
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 391,104,000 X 4/12 = 130,368,000
-정근수당
경정 399,946,000 X 2/12 X 95% = 63,325,000
--------------------------------------------------------
1,400
=
기정 391,104,000 X 2/12 X 95% = 61,925,000
ㅇ체력단련비
경정 399,946,000 X 5/12 X 50% = 83,323,000
--------------------------------------------------------
1,843
=
기정 391,104,000 X 5/12 X 50% = 81,480,000
○복리후생비
ㅇ정액급식비
경정 90,000 X 36인 X 12월 = 38,880,000
--------------------------------------------------------
4,320
=
기정 80,000 X 36인 X 12월 = 34,560,000
ㅇ명절휴가비
경정 399,946,000 X 2/12 X 75% = 49,994,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
1,106
=
기정 391,104,000 X 2/12 X 75% = 48,888,000
○초과근무수당
ㅇ시간외근무수당
경정 12,400 X 36인 X 30일 X 12월 = 160,704,000
--------------------------------------------------------
12,960
=
기정 11,400 X 36인 X 30일 X 12월 = 147,744,000
ㅇ휴일근무수당
경정 49,600 X 36인 X 36일 = 64,282,000
--------------------------------------------------------
24,883
=
기정 45,600 X 36인 X 2일 X 12월 = 39,399,000
ㅇ야간근무수당
경정 16,500 X 8인 X 329일 = 43,428,000
--------------------------------------------------------
9,556
=
기정 23,200 X 4인 X 365일 = 33,872,000
ㅇ월차유급수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 33,000 X 36인 X 6월 = 7,128,000
--------------------------------------------------------
△12,572
=
기정 45,600 X 36인 X 12월 = 19,700,000
ㅇ년차유급휴가수당
경정 33,000 X 36인 X 15일 = 17,820,000
--------------------------------------------------------
1,404
=
기정 30,400 X 36인 X 15일 = 16,416,000
120
162,929
2,465,896
2,628,825
경상적경비
201
△14,421
144,216
129,795
일반운영비
01 일반운영비
△14,421
144,216
129,795
○당초예산절감액
△14,421
=
202
116,000
438,300
554,300
여비
01 국내여비
46,000
301,356
347,356
○기관공통 국내여비
경정 347,356,000 - 기정 301,356,000
46,000
=
03 국외여비
70,000
136,944
206,944
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○기타해외연수
경정 2,500,000 X 26인 = 65,000,000
--------------------------------------------------------
50,000
=
기정 2,500,000 X 6인 = 15,000,000
○각종시책추진 담당공무원 해외연수
경정 2,500,000 X 28인 = 70,000,000
--------------------------------------------------------
20,000
=
기정 2,500,000 X 20인 = 50,000,000
203
3,600
51,600
55,200
업무추진비
04 부서운영업무추진비
3,600
39,600
43,200
○정원 30인이하
경정 300,000 X 10실과 X 12월 = 36,000,000
--------------------------------------------------------
3,600
=
기정 300,000 X 9실과 X 12월 = 32,400,000
204
6,000
1,394,280
1,400,280
직무수행경비
01 직책급업무추진비
2,400
64,200
66,600
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○직책급업무추진비(월정액)
ㅇ5급,지도관
경정 100,000 X 18인 X 12월 = 21,600,000
--------------------------------------------------------
2,400
=
기정 100,000 X 16인 X 12월 = 19,200,000
02 직급보조비
3,600
1,032,720
1,036,320
○중앙기관 파견근무자 수당
경정 300,000 X 2인 X 12월 = 7,200,000
--------------------------------------------------------
3,600
=
기정 300,000 X 1인 X 12월 = 3,600,000
301
△2,250
62,500
60,250
일반보상금
09 행사실비보상금
△2,250
22,500
20,250
○당초예산절감액
△2,250
=
307
54,000
375,000
429,000
민간이전
03 사회단체보조금
54,000
375,000
429,000
○사회단체 보조지원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 429,000,000 - 기정 375,000,000
54,000
=
200
△4,492
1,960,000
1,955,508
사업예산
210
18,908
0
18,908
보조사업
202
18,908
0
18,908
여비
03 국외여비
18,908
0
18,908
○전남경제살리기 우수시군 공무원해외연수비
1,550,000 X 10인
15,500
=
15,500
)
(ⓧ
○민방위 소양강사 해외연수
1,704,000 X 2인
3,408
=
3,408
)
(ⓧ
220
△23,400
1,960,000
1,936,600
자체사업
401
△25,000
1,960,000
1,935,000
시설비및부대비
01 시설비
△25,000
1,960,000
1,935,000
○소규모 주민불편해소사업
경정 135,333,333 X 3개읍면 = 406,000,000
--------------------------------------------------------
46,000
=
기정 120,000,000 X 3개읍면 = 360,000,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소규모 주민불편해소사업
경정 100,500,000 X 8개면 = 804,000,000
--------------------------------------------------------
4,000
=
기정 100,000,000 X 8개면 = 800,000,000
○소규모 주민불편해소사업
경정 37,500,000 X 6개면 = 225,000,000
--------------------------------------------------------
△75,000
=
기정 50,000,000 X 6개면 = 300,000,000
403
1,600
0
1,600
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
1,600
0
1,600
○지방재정 통합시스템 설치
1,600
=